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苹果老虎机市审计局
关于印发《苹果老虎机市审计局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
来源: 苹果老虎机市审计局 发布时间:2020-05-08 10:49 累计次数: 字体:[ ]

苹果老虎机市审计局职能配置、内设机构和人员编制规定

第一条根据《市委办公室苹果老虎机办公室关于印发〈苹果老虎机市机构改革方案〉的通知》(通办〔2019〕5号),制定本规定。

第二条苹果老虎机市审计局是政府工作部门,为正科级。

第三条中共苹果老虎机市委审计委员会办公室设在市审计局,接受市委审计委员会的直接领导,承担市委审计委员会的具体工作,研究提出全市审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议,组织研究全市审计工作规划、重大政策和改革方案,协调推进和督促落实市委和市委审计委员会的决策部署,研究提出年度审计项目计划等。市审计局的内设机构根据工作需要承担市委审计委员会办公室相关工作,接受市委审计委员会办公室的统筹协调。

第四条苹果老虎机市审计局负责贯彻落实中央、省、南通市关于审计工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)主管全市审计工作。负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行审计,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家和省、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)组织起草审计方面的地方规范性文件,拟定审计政策、制定审计指南并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关地方规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(三)向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。向市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受苹果老虎机委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题的整改情况报告。向市委、苹果老虎机和上级审计机关报告对其他事项的审计与专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委、苹果老虎机有关部门和有关镇(区、街道)通报审计情况及审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

⒈国家、省级和南通市级有关重大政策措施贯彻落实情况。

⒉市级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门(含事业单位)预算的执行情况、决算草案和其他财政收支。

⒊各镇(区、街道)人民政府预算的执行情况、决算草案和其他财政收支,市级财政转移支付资金。

⒋使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

⒌市财政投资和以市财政投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市级重大公共工程项目的资金管理和建设运营情况;对重大项目进行稽察情况。

⒍自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;

⒎市属国有企业、苹果老虎机规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益。

⒏苹果老虎机部门管理和社会团体受苹果老虎机委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

⒐根据上级审计机关授权,对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支情况。

⒑法律、行政法规和地方性法规规定应由市审计局审计的其他事项。

(五)按规定对市管领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与市财政收支有关的特定事项进行专项审计和审计调查。对预算执行和其他财政收支情况进行监督检查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或苹果老虎机裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)负责对全苹果老虎机投资项目工程结算审计业务和社会审计机构的管理、协调、监督工作。

(十)负责推广信息技术在全市审计领域的应用。

(十一)完成市委、苹果老虎机交办的其他任务。

(十二)职能转变。进一步明晰审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

第五条苹果老虎机市审计局设下列内设机构:

(一)办公室

承担市委审计委员会办公室的日常工作;协助局领导综合协调局机关日常工作;组织有关重要会议;草拟、修改和审核全局性文稿、报告;负责行政、财务、政务公开、机构编制、干部人事、工资福利、资产管理、医疗保险、后勤服务、安全保卫等工作;负责审计调研、审计宣传、审计信息、机关文电处理、保密、档案管理等工作;负责局机关党的建设、精神文明建设、综合治理及其他政府中心工作;负责局机关工、青、妇工作及离退休干部的管理服务工作。

(二)财政审计督查科

组织审计国家、省和南通市级有关重大政策措施贯彻落实情况;负责对市级财政预算执行情况和其他财政收支的审计;负责对各镇(区、街道)财政预算执行情况、决算草案以及非税资金管理、使用情况的审计;负责草拟、修改、审核市本级财政预算执行情况和其它财政收支的审计结果报告及审计工作报告;组织审计苹果老虎机相关部门、市级政府管理和其他单位受苹果老虎机及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支;组织开展审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用;组织有关电子政务工程和信息化项目以及信息系统审计;依法组织审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题。

(三)经济责任审计科(自然资源和生态环境审计科)

受市委组织部或上级审计机关委托,负责组织、协调对我市市级党政机关部门、各镇(区、街道)党委政府正职领导干部和国有企业(公司)及国有控股企业(公司)的主要领导干部进行任期经济责任审计和自然资源资产离任审计的实施;负责向本级人民政府及组织人事、纪检监察委等部门提交领导干部任期经济责任审计结果报告和自然资源资产离任审计报告;负责组织有关经济责任审计工作的调查研究及规章、制度、办法的草拟工作;组织开展自然资源管理、污染防治和生态保护和修复情况审计。

(四)企业审计科

负责对市属国有企业和苹果老虎机规定的市级国有资产占控股地位或主导地位企业的资产、负债、损益以及财务收支进行审计监督;负责审计市属驻外非经营性机构的财务收支;负责重大项目的稽察。

(五)行政事业审计科

负责对市级各部门、事业单位、人民团体的财务收支进行审计;组织开展行政、事业单位及有关专项基金 (资金)的审计调查;组织开展农业农村、乡村振兴以及其他相关公共资金和建设项目的审计。

(六)固定资产投资审计科

负责对市级投资和以市级投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目的竣工决算审计;对与建设项目直接有关单位的相关财务收支进行审计;组织开展固定资产投资专项审计和审计调查;负责对全苹果老虎机投资项目工程结算审计业务和社会审计机构的管理、协调、监督工作。

(七)内审法制科

负责编制局年度审计项目计划,组织管理全市内部审计工作计划;指导、监督和管理市级机关部门、各镇(区、街道)内部审计工作,推动建立健全内部审计制度,检查内部审计业务质量;组织协调对社会中介机构出具的相关审计报告的核查;负责内部审计人员的业务培训和业务指导工作;协同有关部门做好内部审计考核工作;参与地方审计、财经规范性文件研究,负责草拟全市审计制度、规范、实施办法等文件;收集整理国家财经法规,管理审计法规资料库;组织实施审计普法教育;审理有关审计业务事项,监督检查审计业务质量,纠正违反国家规定作出的审计决定;负责对重大违法违纪部门线索的移送协调;承担机关信访、行政复议、行政应诉等工作。

第六条苹果老虎机市审计局机关行政编制25名。设局长1名,副局长3名,总审计师1名,市委审计委员会办公室副主任1名。正副科长(主任)15名,其中科长(主任)8名(含机关党总支专职副书记1名),副科长(副主任)7名。

第七条苹果老虎机市审计局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第八条苹果老虎机市审计局行政权力事项按审计部门行政权力清单执行,禁止擅自设置或行使行政权力。

第九条本规定由市委、苹果老虎机负责解释,其调整由市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第十条本规定自印发之日起施行。